DFB0077/20 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
1 624,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
876,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/20 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
500,00 € |
28.09.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
330,00 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
28.02.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
330,00 € |
27.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
330,00 € |
01.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
330,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/19 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ivan Lorenc |
01194259 |
|
330,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/18 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Tlachač Martin |
01194259 |
|
330,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |