DFP0002/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
56,45 € |
16.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
348,00 € |
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
288,72 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
31592503 |
|
83,51 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Digital Coach s.r.o. |
47845333 |
|
345,60 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Asociácia hotelov a reštaurácií SR |
00623491 |
|
14,04 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
315,00 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
28,56 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
114,00 € |
11.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
158,20 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
184,80 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
288,38 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 073,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,99 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
67,61 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
26,56 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
463,40 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
23,92 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,55 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
150,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
4 253,94 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
84,25 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
29,48 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |