MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0248/20 | Záloha na elektrickú energiu 11/2020 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 379,28 € | 04.11.2020 | Faktúra | ||||||
DFB0272/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 479,92 € | 14.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
DFB0036/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 533,86 € | 12.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0055/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 391,12 € | 08.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0146/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 151,49 € | 10.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0184/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 8/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 51,82 € | 10.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0235/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 327,61 € | 12.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0249/19 | Záloha na elektrickú energiu 12/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 350,40 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0258/19 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2019 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 505,58 € | 09.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0002/18 | Záloha na elektrinu 12/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 367,38 € | 08.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0270/17 | Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2017 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 398,87 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0024/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 1/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 521,62 € | 09.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0042/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 441,83 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0089/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,75 € | 09.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0083/18 | Záloha na elektrinu 5/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 346,15 € | 04.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0071/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 381,65 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0059/18 | Záloha na elektrinu 4/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 346,15 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0106/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 5/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,63 € | 07.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0129/18 | Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,61 € | 11.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0143/18 | Vyúčtovanie elektrická energia 7/2018 | Stredná odborná škola Jozefa Čabelku | 00162400 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12,75 € | 09.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |