Faktúra č. DFB0211/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  • IČO: 00162400
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0211/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Perá 130 ks s logom ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 258,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť