Faktúra č. DFB0199/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč
  • IČO: 00162400
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0199/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Zásobníky na mydlo a papierové utierky + náplne
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 574,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť