Faktúra č. DFB0165/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  • IČO: 00162400
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.08.2019
  • Celková hodnota: 82,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť