DFB0155/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,48 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
38,52 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
19,76 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Bezpečnostná agetúra - Slovakia s.r.o. |
36698491 |
|
334,80 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
01.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
110,00 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
135,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
110,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
SAD |
36245488 |
|
210,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
120,00 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
240,00 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Gabriel Fruhwald - Stavebniny |
30015863 |
|
135,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
42,93 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |