Faktúra č. DFB0327/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola chemická Hlohovec
  • IČO: 17053811
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0327/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 514,20 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť