Faktúra č. DFB0039/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
  • IČO: 17053811
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0039/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 02/2019
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 210,18 €
  • Identifikácia objednávky: 6/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť