DFB3024076 |
služby mobilnej siete 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
50,35 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024068 |
služba COO 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024109 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024087 |
spotreba tepla za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 447,27 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024067 |
BLTouch senzor nivelácie 9 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
338,75 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024069 |
odbor.prehliadka a OS VTZ EZ telocvičňa+kinosála |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
727,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024066 |
obedy žiaci 2/2024, manipulačný poplatok 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 699,60 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024083 |
zneškodnenie odpadu 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
55,10 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024074 |
odbor.prehliadka a odb.skúšky VTZ EZ internát |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
4 056,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024075 |
ubytovanie 68 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
8 962,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024078 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024077 |
strava zamestnancov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 449,39 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024091 |
spotreba EE 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 391,92 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024070 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024094 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024093 |
výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024090 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 902,96 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024089 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024082 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zar. 02/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024072 |
vedenie služieb BOZP a OPP 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024084 |
pranie prádla 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
542,40 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024065 |
zákl.kurz zvárania ZK311-1 6 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 176,00 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024064 |
mobilný telefón Apple iPhone 14 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
665,12 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024063 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 13 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
134,50 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024061 |
Joy-Pi Advanced vzdelávacia vývojová platforma 7 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
2 694,97 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024062 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024098 |
služby mobilnej siete 2-3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,48 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024097 |
služby mobilnej siete 2-3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,48 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024096 |
služby mobilnej siete 2-3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,48 € |
26.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024151 |
služby mobilnej siete 2-3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
14,48 € |
26.02.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |