Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024155 odbor.prehliadka+odb.skúška prenos.spotreb.a ruč.náradia-revízia na DM Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Digital Interlogic, s.r.o. 43836135 58,80 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB3024156 inzercia - ponuka práce Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 87,00 € 22.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB3024152 čistiace a hygien.materiál PČ Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Tatrachema 31434193 1 419,13 € 18.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024153 vodoinšt.materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 1 436,45 € 18.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024148 materiál kefa na čist.trubíc Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 8,76 € 10.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024147 webinár Ako správne ošetriť nadúväz.hodiny a nadčasy v škole Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka 46490213 130,80 € 10.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024146 oprava-zhotovenie oceľ.podpornej konštrukcie HD jama Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 JOMA THERM, s.r.o. 36279510 5 400,00 € 10.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB3024143 služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 JES Group a.s. 35699493 336,00 € 08.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024144 ročné vyúčtovanie tepla za rok 2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 808,30 € 08.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB3024135 poskytnutie právnej pomoci za 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024136 služby Balíčka zborovňa komplet 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 05.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024141 prevedenie jarnej deratizácie Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Insekta DDD s.r.o. 45942986 858,00 € 04.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB3024140 nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 AITEN, a.s. 36221945 252,00 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024134 telefónne poplatky 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 35,05 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024124 nájomné za oceľové fľaše 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 34,22 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024142 materiál elektro silnoprúd,náradie,lis.klieste Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 3 725,77 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024132 PC+elektro materiál,ND,router,náradie... Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Unihouse s.r.o. 45851387 552,60 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB3024123 graf.tablet 1 ks, Routerboard Mikrotik 7 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 496,01 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024130 inzercia - ponuka práce Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 87,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024122 služba COO 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024138 EE FA za opakované plnenie-preddavok za 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 6 693,34 € 01.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024126 výkon zodpovednej osoby 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 31.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB3024137 spotreba tepla za 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 15 323,88 € 31.03.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB3024125 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024128 strava zamestnancov 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 5 342,04 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024127 služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB3024139 prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 456,00 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB3024149 vodné,stočné,dažď.voda za 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 3 363,84 € 31.03.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024145 spotreba EE 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 652,61 € 31.03.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB3024129 zdravot.materiál do lekárničiek Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 L.C.PHARMA s.r.o. Trnava 36219193 148,17 € 31.03.2024 06.05.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »