Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024215 repre-plakety ocenenia pre najlepších študentov Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DEMI šport plus, s.r.o. 36531154 102,60 € 27.05.2024 Faktúra
DFB3024214 služby mobilnej siete 5-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024213 služby mobilnej siete 5-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,00 € 26.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024212 služby mobilnej siete 5-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,00 € 26.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024211 služby mobilnej siete 5-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024210 služby mobilnej siete 5-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024208 vedenie služieb BOZP a OPP 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 288,00 € 25.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB3024207 mater podpisová kniha 5 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŠEVT a.s. 31331131 72,49 € 24.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB3024216 repre papierová taška s potlačou 50 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr.art.Rastislav Čeleďa-Progres reklama 37036106 75,00 € 24.05.2024 Faktúra
DFB3024206 mater.obrusy a utierky pre ubyt. zariadenie Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 206,82 € 23.05.2024 05.06.2024 Faktúra
DFB3024203 kovová skriňa spisová 2 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KOVOTYP, s.r.o. 35808705 332,28 € 20.05.2024 Faktúra
DFB3024204 člens.príspevok 2024 Asociácia stred.odbor.škôl Slovenska Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB3024202 mat.gulôčkové perá - sady Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 IMI TRADE s.r.o. 31565531 90,49 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024197 maliarsky materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Juel,s.r.o. 36235334 273,15 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB3024199 Button kovové odznaky rekl.predmety SOSE Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 CTRL + C s. r. o. 46728571 41,32 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB3024201 mater. filament do tlačiarne Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 27,42 € 16.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024200 mater. šnúrka na krk s karabinou 15 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 IMI TRADE s.r.o. 31565531 12,55 € 16.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024244 služba počítač.siete Sanet 4-6/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB3024196 elektr.licencie Eset home Security na 12 mes. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 163,60 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024195 čistiaci a hygien.materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Tatrachema 31434193 4 572,00 € 14.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024209 mater.kyselina citrónová-vyúčtovacia fa. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. 000000541 23,48 € 14.05.2024 Faktúra
DFB3024193 seminár Cestovné náhrady Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,93 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024194 materiál - šnúrka na krk Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 IMI TRADE s.r.o. 31565531 40,99 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB3024192 oprava-odstránenie závad na elektroinštalácii v kuchyni Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Cerkam Facility Services s. r. o. 53599446 4 028,40 € 13.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB3024183 elektromateriál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Marián Lukačko SKYMAX 45318557 56,40 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024198 poskytnutie právnej pomoci za 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 10.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024184 operačná pamäť Kingston 4GB 12 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 255,97 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024188 odb.prehliadka a skúška kamerového systému Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ROVEZ s.r.o. 36225801 794,40 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB3024189 PC mat-operač. pamäť,SSD disky,káble, skartovačka Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 715,68 € 09.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB3024180 telefónne poplatky 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 35,94 € 06.05.2024 28.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »