20222387 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 43 (Zmluva č. 24/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
1,20 € |
23.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 120/2022/SÚCTt |
Zmluva o dodávke elektriny |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
23.12.2022 |
01.01.2023 |
|
28.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20222385 |
Technická a emisná kontrola TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
100,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222388 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARRIVA Trnava a.s. |
36249840 |
|
119,06 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222380 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
41,90 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222382 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
134,70 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222390 |
Autobatéria na vozidlo TTZ306 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222389 |
Autobatéria na vozidlo TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
22.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 119/2022/SÚCTt |
Podniková kolektívna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Integrovaný odborový zväz - ZO SÚC TTSK Trnava |
|
|
0,00 € |
21.12.2022 |
|
31.03.2025 |
21.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
710/2022 |
tlač Trnavský cestár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
704/2022 |
rozmrazovač a škrabky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
410,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
712/2022 |
dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 450,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
713/2022 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
714/2022 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20222347 |
Tlač cestár A4/10 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20222379 |
Akumulátorové náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
19 663,13 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222377 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
10 392,00 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
709/2022 |
automatický kávovar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
1 040,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
705/2022 |
dopravné značenie pre mosty M3636 a M5497 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 772,63 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |