DFJ0088/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 111,86 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 274,94 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0149/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 861,92 € |
31.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 517,65 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 385,58 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 234,29 € |
29.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
123,05 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0211/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 014,86 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0243/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 771,04 € |
30.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0289/12 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
1 858,94 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0241/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 201,82 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0260/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 680,69 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0208/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 483,67 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 458,87 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0138/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 654,58 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 330,23 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
3 182,40 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 700,47 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
2 262,18 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0024/11 |
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Sniežik-Ing.Karol Čermák |
34761110 |
|
1 955,84 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |