FCC Trnava, s.r.o.


Informácie
  • Názov: FCC Trnava, s.r.o.
  • IČO: 31449697
  • Adresa: Priemyselná 5, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/16 Objednávame si u vás kontajner 7 m3 - pristaviť na 26.9.2016 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 0,00 € 21.09.2016 17.12.2018 Objednávka
DFB0252/16 vývoz odpadu Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 56,28 € 30.09.2016 17.12.2018 Faktúra
0083/16 Objednávame si u Vás 7 m3 kontajner, na lístie pristavenie 29.11.2016 o 7:00 hod , odvoz 29.11. o 15:00 hod Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 0,00 € 28.11.2016 17.12.2018 Objednávka
DFB0310/16 vývoz odpadu Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 70,63 € 30.11.2016 17.12.2018 Faktúra
0062/15 Objednávame si u Vás kontajner na odvoz lístia v 48. týždni Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 0,00 € 23.11.2015 18.12.2018 Objednávka
DFB0306/15 odvoz odpadu Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 138,48 € 30.11.2015 17.12.2018 Faktúra
0066/14 Objednávame si u Vás kontajner na odvoz lístia a pristaviť žiadame 24.11. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 0,00 € 20.11.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0304/14 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 60,66 € 30.11.2014 18.12.2018 Faktúra
0047/13 Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame kontajner. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 0,00 € 26.11.2013 18.12.2018 Objednávka
DFB0299/13 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 A.S.A., s.r.o. 31449697 116,46 € 30.11.2013 18.12.2018 Faktúra