Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0269/25 nábytok Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Školex spol., s.r.o. 31396763 3 687,79 € 18.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0265/25 malovanie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ARD Interiér, s.r.o. 45400857 619,99 € 17.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0094/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ATC-JR,s.r.o 35760532 596,29 € 17.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0093/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zelna s.r.o. 46116664 783,99 € 16.09.2025 27.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0264/25 Právny kuriér pre školy Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 RAABE 35908718 149,00 € 12.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0263/25 upratovací vozík Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ADLERR, s.r.o. 36710369 219,60 € 11.09.2025 18.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0262/25 telefon 8/2025 - škd Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,46 € 11.09.2025 18.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0260/25 voda 8/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 886,81 € 09.09.2025 18.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0261/25 energetická služba 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 527,09 € 09.09.2025 18.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0259/25 vyúčtovanie el.energia 8/25 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 encare, s.r.o. 52302555 -806,60 € 09.09.2025 18.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0251/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Banchem s.r.o 36227901 232,40 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0253/25 partirozpočet - taburetka Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 MOB Interier s.r.o. 44948271 280,30 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0252/25 gdpr 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 72,57 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0257/25 učebnice Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Richard Šrobár - Littera 33580511 971,40 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0258/25 naša strava 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0255/25 brúsenie nožov Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 TEKOL s.r.o. 35787937 113,20 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0256/25 čistiace potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 111,19 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0250/25 brána Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 M-Zet s.r.o. 48170682 953,25 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0254/25 servisné služby 8/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 365 services s.r.o. 44056877 116,85 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0249/25 telefón zariadenie do šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 FAST PLUS, a.s. 35712783 48,50 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0021/25 Rekonštrukcia chodby a IT učebne Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 73 470,90 € 08.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0022/25 Rekonštrukcia chodby a IT učebne - naviacpráce Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 3 084,95 € 08.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0248/25 čipy a poštovné Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 467,40 € 04.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0247/25 telefon 8/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 41,12 € 03.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0246/25 kancelárske potreby - doposlanie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 5,54 € 03.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0243/25 opakované plnenie 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 encare, s.r.o. 52302555 1 368,68 € 02.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0238/25 dvere Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Obchod s pal. a stav.m. Kohusova 32307641 127,18 € 01.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0244/25 služba a materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 LuMi, s.r.o. 45632944 302,35 € 01.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0240/25 kancelárske potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 186,57 € 28.08.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0239/25 toner + kanc.potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 POSTEL DS s.r.o 36238023 232,40 € 28.08.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra