Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0074/25 chlebíčky Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BEMME, spol. s r.o. 36251836 12,00 € 17.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
Zmluva č. 12/2025/SŠŠam Nájomná zmluva č.06/2025 - TJ Mliečno Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 Telovýchovná Jednota Mliečno - Tejfalusi Torna Egylet 42161070 376,06 € 14.03.2025 15.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFJ0032/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BEMME, spol. s r.o. 36251836 586,27 € 14.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0033/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 320,30 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0035/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 256,87 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0034/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zelna s.r.o. 46116664 893,39 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0071/25 obalový materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 SK GLASS 32304544 433,20 € 13.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0072/25 obalový materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 SK GLASS 32304544 69,60 € 13.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0070/25 vyúčtovanie elektrina 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 encare, s.r.o. 52302555 298,41 € 11.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0065/25 náklady žiakov 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Súkromná SOŠ SD Jednota 00686476 140,00 € 10.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0066/25 voda 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 334,44 € 10.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0069/25 telefón škd 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,46 € 10.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0030/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 004,63 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0029/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 777,24 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0031/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 565,48 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0064/25 elektrikárske práce Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 iIDcorp. s.r.o 51064758 350,00 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFS0003/25 príspevok obedy SF Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 144,42 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0067/25 obedy 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 712,14 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0068/25 dotácie 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 4 871,50 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0063/25 energetická služba 3/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 527,09 € 07.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra