Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0249/25 telefón zariadenie do šj Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 FAST PLUS, a.s. 35712783 48,50 € 08.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0021/25 Rekonštrukcia chodby a IT učebne Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 73 470,90 € 08.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFK0022/25 Rekonštrukcia chodby a IT učebne - naviacpráce Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 3 084,95 € 08.09.2025 24.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0248/25 čipy a poštovné Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 467,40 € 04.09.2025 13.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0247/25 telefon 8/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 41,12 € 03.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0246/25 kancelárske potreby - doposlanie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 5,54 € 03.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0243/25 opakované plnenie 9/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 encare, s.r.o. 52302555 1 368,68 € 02.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
Zmluva č. 31/2025/SŠŠam Zmluva o poskytovaní služby - LuMi Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 LuMi, s.r.o. 300,00 € 01.09.2025 01.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 22/2022/GymŠam) Dodatok č.3 - VIS Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín 56128941 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 0,00 € 01.09.2025 04.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFB0238/25 dvere Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Obchod s pal. a stav.m. Kohusova 32307641 127,18 € 01.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0244/25 služba a materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 LuMi, s.r.o. 45632944 302,35 € 01.09.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
Zmluva č. 33/2025/GYMaZŠ Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiaci Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 0,00 € 01.09.2025 30.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 29/2025/SŠŠam Zmluva o spolupráci - EDI Slovensko Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 EDI Slovensko 52257622 369,00 € 28.08.2025 28.08.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 30/2025/SŠŠam Zmluva o spolupráci - Liga za duševné zdravie Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 Liga za duševné zdravie SR, o. z. 30786525 300,00 € 28.08.2025 28.08.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFB0240/25 kancelárske potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 PAPERA s.r.o. 46082182 186,57 € 28.08.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0239/25 toner + kanc.potreby Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 POSTEL DS s.r.o 36238023 232,40 € 28.08.2025 06.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0090/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 918,05 € 28.08.2025 09.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0091/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 212,44 € 28.08.2025 09.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0089/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Frikas, s.r.o. 31319017 1 901,88 € 28.08.2025 09.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0092/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 ATC-JR,s.r.o 35760532 812,55 € 28.08.2025 11.09.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra