Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 12/2025/SŠŠam Nájomná zmluva č.06/2025 - TJ Mliečno Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 Telovýchovná Jednota Mliečno - Tejfalusi Torna Egylet 42161070 376,06 € 14.03.2025 15.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva
DFJ0032/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 BEMME, spol. s r.o. 36251836 586,27 € 14.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0033/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 320,30 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0035/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 256,87 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0034/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Zelna s.r.o. 46116664 893,39 € 14.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0071/25 obalový materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 SK GLASS 32304544 433,20 € 13.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0072/25 obalový materiál Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 SK GLASS 32304544 69,60 € 13.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0070/25 vyúčtovanie elektrina 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 encare, s.r.o. 52302555 298,41 € 11.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0065/25 náklady žiakov 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Súkromná SOŠ SD Jednota 00686476 140,00 € 10.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0066/25 voda 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 334,44 € 10.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0069/25 telefón škd 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 21,46 € 10.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0030/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 004,63 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0029/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 777,24 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFJ0031/25 potraviny Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 565,48 € 07.03.2025 14.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0064/25 elektrikárske práce Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 iIDcorp. s.r.o 51064758 350,00 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFS0003/25 príspevok obedy SF Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 144,42 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0067/25 obedy 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 712,14 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0068/25 dotácie 2/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Spojená škola 56128941 4 871,50 € 07.03.2025 19.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
DFB0063/25 energetická služba 3/2025 Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 527,09 € 07.03.2025 20.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SŠŠam Zmluva o poskytovaní služieb na úseku CO - p.Sucháň Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín, Slnečná 2, Šamorín, Dunajská Streda 56128941 Filip Sucháň 52619125 225,00 € 06.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Edita Lysinová riaditeľka Zmluva