Faktúra č. DFB0327/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0327/25
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP, posypová soľ
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 226,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 226/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť