Faktúra č. DFB0323/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0323/25
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 486,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 225/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť