Faktúra č. DFB0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sanitárny materiál
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 64,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0121/23
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť