Faktúra č. DFB0123/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/23
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, servítky
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 286,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0096/23
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť