Faktúra č. DFB0115/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0115/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 260,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0086/23
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť