Faktúra č. DFB0108/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0108/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky ZZ biele 2vr. 150 ks
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 830,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť