Faktúra č. DFB0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP - tričká 10ks
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 49,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť