Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0042/25 kosačka ST RM 448,3V, Olej do kosačky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Ing. Marián Gáži MG-Poľovnícke potreby 32837356 700,17 € 12.03.2025 28.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0038/25 teplo 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 4 319,56 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0039/25 vodné, stočné 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Vodárenská spoločnosť , s.r.o. 36255556 165,95 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0040/25 OOPP - tričká 10ks Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 CGE Systems s.r.o. 50184652 49,51 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0041/25 el. energia 02/2025 - vyúčtovanie Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 34,51 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0037/25 revízne a servisné činnosti 03/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0036/25 sos.hlohovec.sk - predĺženie registrácie domény Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 WebHouse, s.r.o 36743852 17,10 € 06.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0034/25 oprava kanalizácie Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Mites, s.r.o 44494718 1 757,67 € 05.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0035/25 oprava kanalizácie na chodbe Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Mites, s.r.o 44494718 625,00 € 05.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0030/25 obedy zamestnancov 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Stredná odborná škola technická 17050324 956,75 € 04.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0032/25 Adobe Creative Cloud - sada 300 licencií Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Digital Media s.r.o. 25835513 1 848,69 € 04.03.2025 17.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0031/25 o - valec Xerox WC 7525/7835/7855 - 2 ks Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Magic Print s.r.o 36617661 369,00 € 04.03.2025 17.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0033/25 tel. hovory 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,94 € 04.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0024/25 UP - Professional 2000+ figurína s KPR monitorom a Bluetooth Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 HomeGym s.r.o. 27708144 431,58 € 03.03.2025 04.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0026/25 zásobník na utier. ZZ biely Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 3P slúži Vám 50975455 35,67 € 03.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0025/25 malovanie telocvične Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Andrej Nagy 44513313 8 305,00 € 03.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0027/25 kancelársky materiál, reproduktory 5 ks, redukcia 2 ks Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Knotek PANDA MK 35111054 181,68 € 03.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0028/25 el. energia 03/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 719,04 € 03.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0022/25 plyn 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 51,00 € 20.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0023/25 farba - hlboko čierna 111 - 2,5 kg, J+S Imp. xtreme 87B23 čierna Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 BELEX spol. s r.o. 31562329 52,20 € 20.02.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0021/25 polarimeter Polar - 2010 LED - učebné pomôcky BF Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 INTERTEC s.r.o. 00692972 958,17 € 17.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0020/25 revízne a servisné činnosti 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 13.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0018/25 školské tlačivá - maturitné skúšky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 ŠEVT 31331131 118,28 € 12.02.2025 14.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0017/25 kancelárske pomôcky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Knotek PANDA MK 35111054 86,09 € 12.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0019/25 el. energia - vyúčtovanie 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 92,83 € 12.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0015/25 vodné, stočné 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Vodárenská spoločnosť , s.r.o. 36255556 176,38 € 10.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0016/25 teplo 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 4 603,80 € 10.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0014/25 revízne a servisné činnosti 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 05.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0013/25 tel. hovory 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovak Telecom, a.s. 35763469 64,87 € 04.02.2025 14.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0011/25 el. energia 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 717,63 € 03.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra