Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0295/24 el. energia - vyúčtovanie 08/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 -275,01 € 31.08.2024 18.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0289/24 tel. hovory 08/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,76 € 31.08.2024 18.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0293/24 teplo 08/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 2 949,26 € 31.08.2024 25.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0287/24 kancelárske pomôcky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Knotek PANDA MK 35111054 742,07 € 30.08.2024 17.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0284/24 školenie - posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Kantorka, n.o. 45740313 49,00 € 28.08.2024 17.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0285/24 umývanie okien - sklá, rámy Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Mgr. Martin Trnka 50591827 1 982,63 € 13.08.2024 17.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0282/24 teplo 07/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 2 949,26 € 13.08.2024 17.09.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0271/24 Rapidry Satin Matt base Light 4,5 l Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 PS Colours 46594078 70,08 € 19.07.2024 07.08.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0270/24 čistiace a dezenfekčné prostriedky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Tatrachema Trnava 31434193 184,12 € 18.07.2024 07.08.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0265/24 inzerát v novinách Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 28,80 € 08.07.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0263/24 el. energia 07/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 607,05 € 01.07.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0260/24 plyn 07/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 123,00 € 01.07.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0269/24 popolatok za služby mVL 01/24-05/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 27,98 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0268/24 vodné, stočné 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Vodárenská spoločnosť , s.r.o. 36255556 170,89 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0264/24 teplo 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 2 949,26 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0266/24 vyúčtovanie el. energia 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 -5,05 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0267/24 služby v oblasti BOZP a OPP v II.Q 2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 H & C Safety Group s.r.o 52724255 108,00 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0262/24 tel. hovory 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,38 € 30.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0261/24 tonery Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Magic Print s.r.o 36617661 84,00 € 28.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0257/24 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 589,00 € 21.06.2024 11.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0256/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 280,01 € 20.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0254/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 24,32 € 20.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0253/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 74,37 € 20.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0255/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 125,69 € 20.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0259/24 portrét prezidenta SR Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 36,00 € 19.06.2024 26.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0251/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 14,78 € 18.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0249/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 49,12 € 17.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0248/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 167,58 € 17.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0252/24 likvidácia bio odpadu - II.Q/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 BP AGRO - CENTRUM 34096698 90,00 € 17.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0250/24 materiál do kuchyne - potraviny 06/2024 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 87,27 € 17.06.2024 10.07.2024 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »