Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/25 učebná pomôcka - grafické predmety Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Cigáň 47051647 12,44 € 19.03.2025 27.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0048/25 plyn 03/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 51,00 € 19.03.2025 27.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
031/2025 Objednávame si u Vás SYN-IPA 99,9% v hodnote 12,50€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Cigáň 47051647 12,44 € 18.03.2025 19.03.2025 Objednávka
DFB0045/25 dodávka a montáž podlahovej krytiny v telocvični a náraďovni Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 48 027,71 € 18.03.2025 28.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
030/2025 Objednávame si u Vás publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" v hodnote 51€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Regionalne vzdelávacie centrum 37986635 50,10 € 14.03.2025 18.03.2025 Objednávka
DFB0044/25 žalúzie retiazkové 8 miestností Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Jaroslav Haššo 40374360 1 254,39 € 14.03.2025 27.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
027/2025 Objednávame si u Vás kosačku ST RM 448.3V v hodnote 701€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Ing. Marián Gáži MG-Poľovnícke potreby 32837356 700,17 € 12.03.2025 12.03.2025 Objednávka
028/2025 Objednávame si u Vás Modulárne sedačky VARIO v hodnote 4450€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 A-WINGS s. r. o. 46464107 4 450,00 € 12.03.2025 12.03.2025 Objednávka
029/2025 Objednávame si u Vás dodanie a montáž hliníkových dverí do telocvične v hodnote 3000€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Jaroslav Haššo 40374360 3 000,00 € 12.03.2025 12.03.2025 Objednávka
DFB0043/25 tonery Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Magic Print s.r.o 36617661 86,10 € 12.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0042/25 kosačka ST RM 448,3V, Olej do kosačky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Ing. Marián Gáži MG-Poľovnícke potreby 32837356 700,17 € 12.03.2025 28.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0038/25 teplo 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 4 319,56 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0039/25 vodné, stočné 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Vodárenská spoločnosť , s.r.o. 36255556 165,95 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0040/25 OOPP - tričká 10ks Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 CGE Systems s.r.o. 50184652 49,51 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0041/25 el. energia 02/2025 - vyúčtovanie Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 34,51 € 10.03.2025 25.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
025/2025 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne v hodnote 86,10€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Magic Print s.r.o 36617661 86,10 € 07.03.2025 12.03.2025 Objednávka
026/2025 Objednávame si u Vás revízne služby v hodnote 143€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 07.03.2025 12.03.2025 Objednávka
DFB0037/25 revízne a servisné činnosti 03/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0036/25 sos.hlohovec.sk - predĺženie registrácie domény Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 WebHouse, s.r.o 36743852 17,10 € 06.03.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
022/2025 Objednávame si u Vás bavlnené tričká 10ks v hodnote 50€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 CGE Systems s.r.o. 50184652 49,51 € 05.03.2025 10.03.2025 Objednávka