018/2025 |
Objednávame si u Vás zásobníky na pap. utierky v hodnote 35,67€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
3P slúži Vám |
50975455 |
|
35,67 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0022/25 |
plyn 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
51,00 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
farba - hlboko čierna 111 - 2,5 kg, J+S Imp. xtreme 87B23 čierna |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
BELEX spol. s r.o. |
31562329 |
|
52,20 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
014/2025 |
Objednávame si u Vás Prestan Professional 2000-figurína s KPR monitorom a Bluetooth v hodnote 432€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
431,58 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
016/2025 |
Objednávame si u Vás búranie a montáž dverí v telocvični v hodnote 2900 Eur |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
2 900,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0021/25 |
polarimeter Polar - 2010 LED - učebné pomôcky BF |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
INTERTEC s.r.o. |
00692972 |
|
958,17 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
012/2025 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia na chodbe budovy školy v sume 625€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
625,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
015/2025 |
Objednávame si u Vás farby v hodnote 53€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
BELEX spol. s r.o. |
31562329 |
|
52,20 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0020/25 |
revízne a servisné činnosti 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
013/2025 |
Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti v hodnote 143€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0018/25 |
školské tlačivá - maturitné skúšky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
ŠEVT |
31331131 |
|
118,28 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
kancelárske pomôcky |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
86,09 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
el. energia - vyúčtovanie 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
92,83 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
011/2025 |
objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 87€ |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
86,09 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0015/25 |
vodné, stočné 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
176,38 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
teplo 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 603,80 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
revízne a servisné činnosti 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,68 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
tel. hovory 01/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
64,87 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
el. energia 02/2025 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
717,63 € |
03.02.2025 |
|
|
|
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
odborná literatúra - učebná pomôcka pre umelecké odbory |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
Knihobot s.r.o. |
05400651 |
|
102,59 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová |
|
Faktúra |