Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2025 Objednávame si u Vás zásobníky na pap. utierky v hodnote 35,67€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 3P slúži Vám 50975455 35,67 € 25.02.2025 27.02.2025 Objednávka
DFB0022/25 plyn 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 51,00 € 20.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0023/25 farba - hlboko čierna 111 - 2,5 kg, J+S Imp. xtreme 87B23 čierna Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 BELEX spol. s r.o. 31562329 52,20 € 20.02.2025 07.03.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
014/2025 Objednávame si u Vás Prestan Professional 2000-figurína s KPR monitorom a Bluetooth v hodnote 432€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 HomeGym s.r.o. 27708144 431,58 € 19.02.2025 20.02.2025 Objednávka
016/2025 Objednávame si u Vás búranie a montáž dverí v telocvični v hodnote 2900 Eur Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Jaroslav Haššo 40374360 2 900,00 € 18.02.2025 27.02.2025 Objednávka
DFB0021/25 polarimeter Polar - 2010 LED - učebné pomôcky BF Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 INTERTEC s.r.o. 00692972 958,17 € 17.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
012/2025 Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia na chodbe budovy školy v sume 625€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Mites, s.r.o 44494718 625,00 € 13.02.2025 13.02.2025 Objednávka
015/2025 Objednávame si u Vás farby v hodnote 53€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 BELEX spol. s r.o. 31562329 52,20 € 13.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFB0020/25 revízne a servisné činnosti 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 13.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
013/2025 Objednávame si u Vás servisné a revízne činnosti v hodnote 143€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 12.02.2025 13.02.2025 Objednávka
DFB0018/25 školské tlačivá - maturitné skúšky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 ŠEVT 31331131 118,28 € 12.02.2025 14.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0017/25 kancelárske pomôcky Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Knotek PANDA MK 35111054 86,09 € 12.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0019/25 el. energia - vyúčtovanie 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 92,83 € 12.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
011/2025 objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 87€ Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Michal Knotek PANDA MK 35111054 86,09 € 11.02.2025 12.02.2025 Objednávka
DFB0015/25 vodné, stočné 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Vodárenská spoločnosť , s.r.o. 36255556 176,38 € 10.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0016/25 teplo 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 36235130 4 603,80 € 10.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0014/25 revízne a servisné činnosti 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,68 € 05.02.2025 28.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0013/25 tel. hovory 01/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Slovak Telecom, a.s. 35763469 64,87 € 04.02.2025 14.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0011/25 el. energia 02/2025 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 encare, s.r.o. 52302555 717,63 € 03.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra
DFB0012/25 odborná literatúra - učebná pomôcka pre umelecké odbory Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 Knihobot s.r.o. 05400651 102,59 € 03.02.2025 14.02.2025 PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová Faktúra