SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM


Informácie
  • Názov: SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM
  • IČO: 53638522
  • Adresa: Námestie sv. Štefana 33, 92901 Dunajská Streda

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0201/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 1 822,46 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFS0011/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 350,50 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFS0012/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 31,50 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFP0029/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 913,83 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
DFP0030/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 192,17 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0155/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 2 053,93 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFP0033/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 109,00 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFP0034/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 1 155,40 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFS0014/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM 53638522 213,00 € 28.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFP0035/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM 53638522 4 573,90 € 31.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFP0036/25 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SOŠ rozv. vidieka s VJM a Stred. šport. škola s VJM 53638522 431,50 € 31.08.2025 11.09.2025 Faktúra
DFS0002/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 375,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP0003/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 67,70 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFP0002/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 1 098,93 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 322,50 € 16.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 1 889,85 € 17.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFP0005/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 200,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFP0004/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 700,00 € 31.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 2 197,50 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFS0003/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 439,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra