DFB0015/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
3 046,60 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
424,27 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 707,30 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 095,47 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
96,50 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
562,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
733,44 € |
22.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
70,00 € |
21.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
108,00 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
55,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
1 683,22 € |
22.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
556,90 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
60,00 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |