DFB0121/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
700,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
456,00 € |
11.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
348,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
480,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
396,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
396,00 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
420,00 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
336,00 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
432,00 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
250,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
600,00 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
720,00 € |
16.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
396,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |