DFB0092/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
500,12 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
560,88 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
639,10 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
14,99 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
135,79 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
289,05 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
929,91 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PYROBOSS s.r.o. |
36644048 |
|
132,84 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
565,49 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
22,07 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
7 587,05 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
25,03 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,83 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
523,32 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
363,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
131,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
9,64 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
156,21 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
40,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
28,74 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
461,13 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
283,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
203,10 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 335,59 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |