| DFJ0120/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Projekt Market | 
    50284053 | 
     | 
    163,63 € | 
    15.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0097/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    SOMI - TRANS | 
    32303386 | 
     | 
    314,88 € | 
    15.04.2025 |    
     | 
     | 
    07.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0114/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    44,09 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0115/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    118,20 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0116/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    16,68 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0117/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    DANUBIA a.s. | 
    31412726 | 
     | 
    109,57 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0118/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    DANUBIA a.s. | 
    31412726 | 
     | 
    314,87 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0119/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    PARADISO Slovakia, s.r.o. | 
    34103406 | 
     | 
    622,27 € | 
    14.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0110/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    62,88 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0111/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Projekt Market | 
    50284053 | 
     | 
    465,88 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0112/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Projekt Market | 
    50284053 | 
     | 
    56,22 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0113/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    AEQUUS s.r.o. | 
    45614580 | 
     | 
    1 173,05 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0096/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Juraj Tomanovics - DREVEX s.r.o. | 
    50592017 | 
     | 
    369,00 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0091/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    F.S.A. - Ján Janík | 
    32329849 | 
     | 
    276,75 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0093/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Orange Slovensko a.s. | 
    35697270 | 
     | 
    109,02 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0094/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    RAABE | 
    35908718 | 
     | 
    49,50 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0090/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    HECHT SK, spol. s r.o. | 
    35874422 | 
     | 
    509,99 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0092/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Seyfor Slovensko a.s. | 
    36237337 | 
     | 
    500,12 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0095/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    VEOLIA Energia Slovensko a.s. | 
    35702257 | 
     | 
    560,88 € | 
    11.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0105/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    PARADISO Slovakia, s.r.o. | 
    34103406 | 
     | 
    639,10 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0108/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    14,99 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0109/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    ISTERMEAT a.s. | 
    36232157 | 
     | 
    135,79 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0106/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Projekt Market | 
    50284053 | 
     | 
    289,05 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFJ0107/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    AEQUUS s.r.o. | 
    45614580 | 
     | 
    929,91 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    25.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0088/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    PYROBOSS s.r.o. | 
    36644048 | 
     | 
    132,84 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0081/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    QUALITÄT s.r.o. | 
    47048042 | 
     | 
    565,49 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0089/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    JABLOTRON Slovakia s.r.o. | 
    31645976 | 
     | 
    22,07 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0085/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 
    50060872 | 
     | 
    7 587,05 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0082/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Seyfor Slovensko a.s. | 
    36237337 | 
     | 
    25,03 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0086/25 | 
     |      
    Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | 
    53638522 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    88,83 € | 
    08.04.2025 |    
     | 
     | 
    06.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra |