DFB0082/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
25,03 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,83 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,69 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
523,32 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 089,57 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
363,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
131,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
9,64 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
17,36 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Projekt Market |
50284053 |
|
156,21 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0012/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
pool tech s.r.o. |
46637257 |
|
40,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
alza.sk |
36562939 |
|
28,74 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Peter Lukacs-FIREND |
40559084 |
|
319,80 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
461,13 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Tomáš Csörgő-CsT service |
47050420 |
|
283,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
203,10 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0011/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
|
1 335,59 € |
31.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
PARADISO Slovakia, s.r.o. |
34103406 |
|
943,97 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
2 648,74 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0099/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
41,89 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
AEQUUS s.r.o. |
45614580 |
|
168,57 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
90,26 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
159,07 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
39,23 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
169,90 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0089/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
113,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
81,69 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/25 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
ISTERMEAT a.s. |
36232157 |
|
37,59 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |