Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0151/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Ing. Mgr. Zsolt Bankó - BANKO PLANT 41107004 714,90 € 17.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SANET Združenie požívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Weison KFT 0 1 477,30 € 16.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0153/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 20,36 € 16.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFJ0152/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 30,10 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFJ0151/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 190,70 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFJ0150/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 DANUBIA a.s. 31412726 117,49 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 DUEL-PRESS s.r.o. 35722517 115,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0172/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 258,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Petit Press a.s. 35790253 135,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFJ0145/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Projekt Market 50284053 36,50 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0149/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 63,56 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0148/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 331,39 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0147/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 192,01 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0146/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 ISTERMEAT a.s. 36232157 24,71 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 encare, s.r.o. 52302555 382,03 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 SK GLASS - Karol Sipos 32304544 710,40 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0169/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Orange Slovensko a.s. 35697270 124,78 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0166/24 Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 53638522 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 49,81 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »