DFB0096/25 |
servisné a revízne činnosti 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
517,83 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
622,50 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
70,51 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
324,38 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,47 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
251,72 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
48,81 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0102/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
220,71 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
spravovanie PC siete 03/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
Vyúčtovanie tepla 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13,71 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
poplatok za poskytovanie služby |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
36237337 |
|
36,13 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
591,73 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
336,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
Prenájom priestorov 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Správa majetku mesta Trnava, p.o. |
53041984 |
|
214,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
pevné linky |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,18 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
Vyúčtovanie elektriky 03/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,89 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
376,70 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0099/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
100,79 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |