Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0038/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 77,08 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0039/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 160,61 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0040/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 503,04 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0041/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 317,51 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0042/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ATC-JR, s.r.o. 35760532 279,35 € 11.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 nájom plavárne 2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 15 000,00 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 vodné, stočné, zrážky 1/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 1 618,43 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 prenájom telocvične Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 AŠK Slávia Trnava 00688681 535,35 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0035/25 teplo 01/25 vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 172,77 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 56,06 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0034/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,02 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 Kovová spisová skriňa Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 416,97 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 elektrina 01/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 655,70 € 11.02.2025 28.02.2025 Faktúra
0011/25 Objednávame si kovovú skriňu na spisy. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 416,97 € 10.02.2025 10.02.2025 Objednávka
DFB0028/25 členský príspevok- školenia Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 240,00 € 10.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 36,78 € 07.02.2025 27.02.2025 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2023/SŠŠJH) dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa 17.02.2023 Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu;Gymnázium, Ulica Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 06.02.2025 27.02.2026 13.02.2025 PaedDr. Peter Toman riaditeľ školy Zmluva
DFJ0034/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 3 031,38 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0035/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0036/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 130,89 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra