Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/25 elektrina 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 1 595,01 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 elektrina 04/25 - vyúčtovanie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 -267,81 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 servisné a revízne činnosti 05/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 517,83 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0118/25 Opravná DF - seminár Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 Prenájom priestorov 04/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Správa majetku mesta Trnava, p.o. 53041984 168,00 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0117/25 Vývoj testov Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 EXAM testing, spol.s r.o. 35891726 2 810,99 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
0034/25 Objednávame si elektroinštalačné práce v školskej jedálni. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 CZV, s. r. o. 47584173 350,00 € 05.05.2025 09.05.2025 Objednávka
DFB0116/25 služby GDPR 05/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0115/25 pevné linky Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 188,26 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0109/25 spravovanie PC siete 04/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 E R C systems, s.r.o. 36787485 507,38 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0110/25 Prenájom priestorov 04/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. 46384677 199,51 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0113/25 Zhotovenie zábran proti vtákom Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Jozef Hanulák - KROVÁK 40909336 700,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0111/25 Umývací prostriedok Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Miroslav Prvý Servis - GZ 40197131 175,15 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0107/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 56,06 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0108/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,02 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFJ0131/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 266,53 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0114/25 mobily Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 On-line Smernice Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,91 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
0033/25 Objednávame si občerstvenie (bagety/1,60 EUR kus) pri zabezpečení akcie - Testovanie pohybových a kognitívnych schopností žiakov na jednotlivých stredných školách počas mesiacov máj a jún. Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 TIBEA TRADE, s. r. o. 47791322 408,00 € 02.05.2025 05.05.2025 Objednávka
DFB0105/25 predĺženie domény-novyblesk.sk Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra