Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/25 mobily Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFJ0098/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 376,70 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0099/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 100,79 € 03.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 56,06 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 služby CO 3/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFJ0096/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 557,47 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0097/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 3 969,08 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0094/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 1 076,98 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0095/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 3 433,83 € 02.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 deratizácia Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 IRP - DDD s.r.o. 45349088 67,65 € 02.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 deratizácia Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 IRP - DDD s.r.o. 45349088 67,65 € 02.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0082/25 prenájom rohoží Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,02 € 02.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0081/25 elektrina 04/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 encare, s.r.o. 52302555 1 595,01 € 02.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 servisný poplatok 2.Q 2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Proxia services s.r.o. 52535673 133,50 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0079/25 služby GDPR 04/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFJ0091/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 420,10 € 31.03.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0092/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 272,46 € 31.03.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0093/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 283,07 € 31.03.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0090/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 1 051,43 € 27.03.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 oprava kotla Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Miroslav Prvý Servis - GZ 40197131 219,68 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra