Faktúra č. DFB0137/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava
  • IČO: 53242599
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0137/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Plavecký odporový pás
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 168,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0024/23
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť