DFB0109/25 |
spravovanie PC siete 04/2025 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
507,38 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/25 |
Prenájom priestorov 04/25 |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
199,51 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
Zhotovenie zábran proti vtákom |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Jozef Hanulák - KROVÁK |
40909336 |
|
700,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
Umývací prostriedok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
175,15 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
56,06 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/25 |
prenájom rohoží |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
20,02 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0131/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
266,53 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
mobily |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
On-line Smernice |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,91 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
predĺženie domény-novyblesk.sk |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
592,63 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0128/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 354,04 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0126/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
434,97 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0129/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
174,04 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
126,52 € |
02.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
Opravná DF - seminár |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
8,23 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0130/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
1 756,46 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
1 465,70 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
351,73 € |
28.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
Hosting FAJNŠMEKER |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
31,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0121/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
610,80 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
117,33 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
193,99 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/25 |
Doména sportgym.sk - platba na rok |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. |
36485161 |
|
18,44 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
TP JUMBO |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
688,55 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
oprava v kuchyni |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
244,16 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
2 828,41 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
144,70 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/25 |
potraviny |
Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava |
53242599 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
619,75 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |