Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0064/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PH Gastro s.r.o. 47481790 184,93 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0065/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 196,42 € 03.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0060/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 226,22 € 27.02.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0049/25 pracovné oblečenie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Lukáš Minarovič-J&M 43617603 1 305,24 € 25.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0056/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 429,84 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0059/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 196,87 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0058/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Alexander MOLNÁR 33215031 683,51 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFJ0057/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 326,06 € 21.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 T.C.T. 36742121 9 750,00 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 pranie Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Wash and GO s.r.o. 46476083 44,54 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 balená voda Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 27,56 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 sanitácia výdajníka Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Dolphin Slovakia, s.r.o. 35784776 31,08 € 20.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFJ0052/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 648,22 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0053/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ATC-JR, s.r.o. 35760532 124,38 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0054/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 570,12 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0055/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 154,50 € 18.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 pevné linky 01/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Slovak Telekom, a.s. 35763469 301,63 € 18.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFJ0050/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ATC-JR, s.r.o. 35760532 628,46 € 17.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0051/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 431,88 € 17.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 prenájom haly 01/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Správa majetku mesta Trnava, p.o. 53041984 249,00 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFJ0048/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 354,44 € 14.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0049/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 69,97 € 14.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 služby SAVET 1-3/2025 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFJ0043/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 465,81 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0044/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 207,67 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0045/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 PP Catering spol. s r.o. 44605218 125,51 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0046/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 566,52 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFJ0047/25 potraviny Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 BELL Zvolen a.s. 35761628 89,25 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 servisné a revízne činnosti 2/25 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 517,83 € 13.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 energie, služby personálu Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 Divadlo Jána Palárika 00228681 946,87 € 13.02.2025 28.02.2025 Faktúra