DFB0193/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 12/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,68 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,35 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,90 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 310,70 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/22 |
STK, EK, servis, údržba služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
252,13 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2022-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,31 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/22 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
686,40 € |
23.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/22 |
účastnícky poplatok za online odborný seminár - vedenie pokladničnej agendy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0442022 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorbu (úsek výchovy) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
319,42 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0190/22 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál na tvorbu pre úsek výchovy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
319,42 € |
22.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0422022 |
Ročný prístup do portálu Verejná správa SR na 12 mesiacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0432022 |
ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
301,50 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0188/22 |
Portál verejná správa SR - ročný prístup na r. 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/22 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
301,50 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 10/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 140,74 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |