DFS0001/21 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
1 901,00 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2021/ŠZTT) |
Zmluva o zverení majetku do správy č.2021-34-OÚ |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
03.11.2021 |
05.11.2021 |
|
04.11.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0211/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/21 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,43 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,99 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2021-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/21 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 759,39 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/21 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2021-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-77,75 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0512021 |
nástenné hodiny 14 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
93,94 € |
29.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0502021 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
575,05 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0203/21 |
Doplnenie-montáž detektorov do elektr. zabezpeč. systému/alarmu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
350,40 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021 |
oprava služobného MV TT418DP Škoda Roomster |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
217,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0200/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
472,62 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/21 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
386,72 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
98,40 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0482021 |
Sedacia súprava POLARIS Univerzál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
215,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |