Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/21 darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MOJAMED, s.r.o. 47227796 1 901,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 2/2021/ŠZTT) Zmluva o zverení majetku do správy č.2021-34-OÚ Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 03.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
DFB0211/21 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 14,10 € 02.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0205/21 dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 799,00 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0209/21 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,43 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0208/21 Telekom. služby mobilnej siete za 10/2021-alarm Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,24 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0204/21 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 11/2021-preddavok Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 284,99 € 01.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0217/21 Telekom. služby pevnej siete za 10/2021-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,96 € 01.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0206/21 Služby ABT BOZP a PO za 10/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 31.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0212/21 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Marián Líška Agentúra Liob 40494683 1 759,39 € 31.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0218/21 dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2021-vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -77,75 € 31.10.2021 01.12.2021 Faktúra
0512021 nástenné hodiny 14 ks Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Donoci s.r.o. 47539569 93,94 € 29.10.2021 29.10.2021 Objednávka
0502021 OOPP zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lukáš Minarovič 43617603 575,05 € 28.10.2021 28.10.2021 Objednávka
DFB0203/21 Doplnenie-montáž detektorov do elektr. zabezpeč. systému/alarmu Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 350,40 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0492021 oprava služobného MV TT418DP Škoda Roomster Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Peter Lukačovič - AUTOFIT 37567276 217,00 € 26.10.2021 26.10.2021 Objednávka
DFB0200/21 čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 472,62 € 26.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB0210/21 Vodné, stočné, zrážková voda za 3.Q/2021 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. 35782803 386,72 € 26.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB0202/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 98,40 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB0201/21 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 222,00 € 25.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0482021 Sedacia súprava POLARIS Univerzál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 215,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »