0282020 |
Kurz: aktualizačná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, v rozsahu 16 hodín (2 dni) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o. |
36333166 |
|
144,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0302020 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
1 590,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFS0001/20 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
1 590,00 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
180,82 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
81,45 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
oprava EZS/alarmového systému a preloženie kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
412,80 € |
12.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,37 € |
11.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
umývadlo so skrinkou a vodov. batériou, montáž |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
420,00 € |
08.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
OOPP zamestnancov-priehľadné rúško |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
234,05 € |
07.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20 |
Internetové služby, dáta Basic za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0252020 |
Prekládka monitora kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
46,80 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0262020 |
Priehľadné rúška, OOPP zamestnancov 15 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
234,05 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0272020 |
Akreditovaný kurz ARTEFILETIKY pre 1 zamestnanca v rozsahu 16 hodín |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
50779753 |
|
110,00 € |
05.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0136/20 |
akreditovaný kurz Artefiletika-účastnícky poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia slovenských arteterapeutov |
50779753 |
|
110,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,00 € |
04.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0242020 |
Dodanie a montáž umývadla so skrinkou a batériou, vodoinštalatérske práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
420,00 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0142/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,02 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,57 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2020-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,78 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |