Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nafta
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 3 503,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť