Faktúra č. DFB0322/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0322/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava Landini
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota: 10 154,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť