Faktúra č. DFB0218/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0218/19
  • Popis fakturovaného plnenia: soda
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 341,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť