Faktúra č. DFB0155/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 4
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 64,04 €
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť